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老師!你好!我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)不對可以修改嗎,因為1.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報6月的數(shù)據(jù)時候,應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個怎么填報呢

84785034| 提問時間:2022 07/08 16:18
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兆老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
您好,本年累計數(shù)是根據(jù)每個月份的金額累加到一起的,不能直接改,只能通過改每個月的發(fā)生金額。
2022 07/08 16:33
84785034
2022 07/08 16:35
那這個已經(jīng)申報了啊,第二欄的應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計數(shù)金額是不是要減除開具哦百分之六的稅率的金額呢
兆老師
2022 07/08 16:41
您好,已經(jīng)申報的可以更正申報
84785034
2022 07/08 16:56
這個申報可以手動修改呢,我把累計數(shù)填報就可以嘛
兆老師
2022 07/08 17:35
您好,比如你的本年累計是5月的本期金額錯誤引起的,就更正5月的本期金額,那么累計數(shù)也會自動重新累加
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