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7月合并4-6月利潤表數(shù)據(jù)(應(yīng)該怎么做呢)“本年累計數(shù)”是根據(jù)4-6月本月金額欄統(tǒng)計的嗎? 我不確定利潤表公式,數(shù)據(jù)4-5月其他同事出的,6月是我出的(6月數(shù)是財務(wù)軟件導(dǎo)出手動輸入6月利潤表本月金額和本年累計數(shù)金額) 麻煩老師幫我看看4-6月利潤表,數(shù)據(jù)對不對。

84784955| 提問時間:2020 07/13 17:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
本年累計數(shù)取得是1-6月, 1-5月,1-4月,本年累計數(shù)不是指的一個季度,指的是1月開始的
2020 07/13 17:52
84784955
2020 07/13 18:08
那我要4-6本月數(shù),是3個月相加嗎?
maize老師
2020 07/13 18:19
你這個1-3月沒有嗎,那這個本年累計數(shù)是4+5+6月之和
84784955
2020 07/13 18:38
4-6月營業(yè)利潤,利潤總額,怎么計算得出呢? 我表上計算的對不對呢?
84784955
2020 07/13 18:53
1-3月數(shù)據(jù)有
maize老師
2020 07/13 19:18
,4-6月=4+5+6月之和,也可以等于1-6月本年累計數(shù)-1-3月本年累計數(shù)
maize老師
2020 07/13 19:20
出的不對,不知道之前啥情況,按你這個給出來,營業(yè)利潤144660.69=4+5+6月之和不等于1-6月本年累計數(shù)-1-3月本年累計數(shù)
maize老師
2020 07/13 19:21
你這個一個月一個月相加這個本月是等于6月這個本年累計數(shù)嗎,不知道你這個1,2,3月數(shù)據(jù)這個,你這個自己取數(shù),這個去科目余額表上面本期數(shù)等于=本月,累計數(shù)等于本年累計數(shù),
84784955
2020 07/13 20:07
如果前期少申報收入應(yīng)該怎么做呢
maize老師
2020 07/13 20:15
少申報你這個補上,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,對應(yīng)收入增加,
84784955
2020 07/13 20:23
1-3累計數(shù)不確定怎么辦 又要做1-6的本年累計數(shù)合并
maize老師
2020 07/13 20:42
....那之前數(shù)據(jù)咋來的這個,那這個弄不對了,6月上面本年累計數(shù)咋來的這個?
84784955
2020 07/13 20:55
4-6月核對數(shù)和開出銷項額與利潤表主營業(yè)務(wù)收入欄一致。 就是本年累計數(shù)這塊我也是根據(jù)4-6月合計數(shù),如果因公司總部需要4-6月利潤表匯總數(shù),總部與分公司報表數(shù)合并,累計數(shù)1-3不確定(1-3月是上任財務(wù)做的),只有4-6月的,我應(yīng)該怎么辦) 1-3月利潤表主營業(yè)務(wù)數(shù)是不確定,其他數(shù)還沒查
maize老師
2020 07/13 21:06
你去看下1季度申報那個填寫多少,根據(jù)申報那個本年累計數(shù)1-3月確定吧,
84784955
2020 07/13 23:32
可以根據(jù)3月累計數(shù),加4-6月的累計數(shù),得出總和嗎?
maize老師
2020 07/14 06:46
4-6月發(fā)生額之和1-3月本年累計數(shù)=1-6月本年累計數(shù)
84784955
2020 07/14 09:38
好的,那資產(chǎn)負(fù)債表合并4-6月數(shù),應(yīng)該怎么做呢
maize老師
2020 07/14 09:50
資產(chǎn)負(fù)債表取得是6月期末數(shù),不是合計數(shù)
84784955
2020 07/14 09:53
出具6月資產(chǎn)負(fù)債表,期末數(shù)是6月本期的,年初數(shù)是不是已包含1-6月的呢
maize老師
2020 07/14 10:00
不是,年初數(shù)是2019.12月期末數(shù)
84784955
2020 07/14 10:07
那我要4-6月累計數(shù)是根據(jù)4-6月(期末數(shù))相加之和嗎? 期初數(shù)不對,因為6月是新建賬套,我根據(jù)5月期末數(shù)錄入的呢?
maize老師
2020 07/14 10:25
資產(chǎn)負(fù)債表,沒有本年累計數(shù)據(jù),利潤表是發(fā)生額相加,你去看下資產(chǎn)負(fù)債表定義表示是時點數(shù),期末-期初+本期發(fā)生增加-本期發(fā)生減少=期末數(shù),取得是期末數(shù),那期初不對,那你們這個需要調(diào)賬,不是新企業(yè)不能這樣中間就斷開,隨便取數(shù)了,不對可以調(diào)賬這個,
maize老師
2020 07/14 10:26
我根據(jù)5月期末數(shù)錄入 你不是還有之前數(shù)據(jù)嗎,需要管之前的,
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