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老師,是否使用了“財(cái)政撥款收入”科目預(yù)算會(huì)計(jì)就一定要用“財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目,兩個(gè)科目余額一定要對(duì)等?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/08 15:11
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是的,使用了“財(cái)政撥款收入”科目預(yù)算會(huì)計(jì)就一定要用“財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目,兩個(gè)科目余額一定要對(duì)等
2022 07/08 15:12
84784988
2022 07/08 15:16
老師,但是從2021年開(kāi)始要求事業(yè)單位會(huì)計(jì)處理要求“以支定收”但是如果預(yù)借資金,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借-其他應(yīng)收款 貸:財(cái)政撥款收入,此時(shí)的預(yù)算會(huì)計(jì)如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
紫藤老師
2022 07/08 15:18
不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來(lái)款沒(méi)有對(duì)應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的??
84784988
2022 07/08 15:19
但是這樣財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款預(yù)算收入兩個(gè)科目不就不對(duì)等了嗎
紫藤老師
2022 07/08 15:20
不影響你年末結(jié)轉(zhuǎn)的了的
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