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可抵扣進項發(fā)票只有一張票,且面值額8000元的?大于應交的增值稅2000元,這張進項能勾選嗎?2,附加稅計提的依據,是沒有抵扣前的應交增值稅,還是抵扣后的應交增值稅數據?

84784964| 提問時間:2022 07/08 13:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
1不想交增值稅的話,可以勾選的
2022 07/08 13:45
郭老師
2022 07/08 13:45
2附加稅按照抵扣之后的增值稅繳納
84784964
2022 07/08 13:53
不想交,抵扣后是0了,怎么計提附加稅?
郭老師
2022 07/08 13:59
你好不需要的,不需要計提你都不交增值稅了,你的附加稅也是零
84784964
2022 07/08 14:53
怎么做這筆分錄?可抵扣進項700.71.,增值稅12824.39,
郭老師
2022 07/08 14:55
可以的,可以這么做的。
84784964
2022 07/08 15:12
分錄不平,進項是在貸方嗎?
郭老師
2022 07/08 15:14
進項填寫負數放著或者是放到貸方
84784964
2022 07/08 15:28
這是之前留底抵扣的也是放著貸方嗎?
郭老師
2022 07/08 15:31
你好,你之前的鏡像是在借方,你現在結轉應該在貸方。
84784964
2022 07/08 15:44
我的稅好像不對,數據 應交稅費不對,變負數了
郭老師
2022 07/08 15:46
你的銷項做多了,你的銷項的發(fā)生額是多少?
郭老師
2022 07/08 15:46
你截圖截轉之前的余額。
84784964
2022 07/08 15:53
這個季度銷項12000多
郭老師
2022 07/08 15:56
應該是借應交稅費銷項12000多 貸應交稅費,未交增值稅
郭老師
2022 07/08 15:56
看一下你倒數第二個圖片,怎么有一個負數。
84784964
2022 07/08 16:12
我就是搞不清,哪里錯了,有負數
郭老師
2022 07/08 16:16
,也就是你先別結轉 發(fā)過來余額表
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