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老師公司買了個微波爐送給顧客了,取得專票進項稅額可以抵扣嗎

84784947| 提問時間:2022 07/07 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好不可以當(dāng)招待費的,抵扣不了。
2022 07/07 17:18
84784947
2022 07/07 17:19
老師那進入哪個費用呢
84784947
2022 07/07 17:20
如果公司自己用就可以抵扣是吧?
郭老師
2022 07/07 17:20
你買來辦公用的,可以抵扣借銷售費用,招待費貸,銀行存款在勾選平臺里面選擇,不抵扣勾選。
84784947
2022 07/07 17:22
老師如果選擇了不抵扣勾選,還可以撤回嗎
郭老師
2022 07/07 17:23
不可以的,撤不了的。
84784947
2022 07/07 17:23
哦,老師那就做成銷售費用招待費是吧
郭老師
2022 07/07 17:25
對的是的,可以這么做。
84784947
2022 07/07 17:26
老師招待費和福利費需要計提嗎
郭老師
2022 07/07 17:26
好,福利費的需要,招待費的不用。
84784947
2022 07/07 17:27
感謝老師
郭老師
2022 07/07 17:27
不用客氣,工作愉快。
84784947
2022 07/07 17:27
老師您再告訴我一下什么樣的進項稅額不可以抵扣
郭老師
2022 07/07 17:28
福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)簡易計稅或者是免稅對應(yīng)的進項。
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