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專票已經(jīng)抵扣認證了,增值稅也申報了,跨月再紅沖認證的專票,是不是得補交稅款?

84785026| 提問時間:2022 07/07 09:19
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84785026
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
6月份再沒有進項,7月份的進項專票可以認證抵扣嗎?
2022 07/07 09:25
84785026
2022 07/07 09:41
就是,那我紅沖專票以后再怎么操作?
84785026
2022 07/07 09:46
發(fā)票抵扣認證服務(wù)平臺需要重新操作不?增值稅申報表我更正申報
84785026
2022 07/07 09:54
7月份開的紅字發(fā)票
84785026
2022 07/07 10:14
不管怎么操作,紅沖的稅款是必須繳納了哦?
郭老師
2022 07/07 09:22
你好,你有其他的進項,可以用其他的進項抵扣,如果沒有的話需要交稅。
郭老師
2022 07/07 09:26
七月份的開票日期不可以的。
郭老師
2022 07/07 09:43
你好,直接在附表二里面進項轉(zhuǎn)出就可以的。
郭老師
2022 07/07 09:49
不需要的,什么時間開的紅字信息。
郭老師
2022 07/07 09:57
你撤銷了之后就不要做進項轉(zhuǎn)出了。
郭老師
2022 07/07 09:57
開了紅字信息表之后,你在八月份申報的時候再做進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 07/07 10:17
對的是的,是這么做的。
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