問(wèn)題已解決

2022年4月1日起到12月31日小規(guī)??梢蚤_(kāi)免稅發(fā)票,發(fā)票上就沒(méi)有稅額了,那請(qǐng)問(wèn)免的增值稅部分還需要計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入計(jì)算繳納增值稅嗎?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/06 23:55
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嘻嘻老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不用計(jì)算繳納增值稅
2022 07/06 23:57
84784980
2022 07/06 23:58
寫(xiě)錯(cuò)了 是企業(yè)所得稅
嘻嘻老師
2022 07/07 00:02
你好,企業(yè)所得稅是按利潤(rùn)繳納的??鄢郧澳甓葟浹a(bǔ)的虧損還是盈利的話,是要繳納企業(yè)所得稅的。
84784980
2022 07/07 00:04
老師 你沒(méi)有理解到我問(wèn)題的點(diǎn) 我想問(wèn)的是 這政策下開(kāi)免稅票增值稅部分要不要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入去?
嘻嘻老師
2022 07/07 00:19
你好,免稅發(fā)票,是全部記入到“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”,不記入營(yíng)業(yè)外收入
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