問題已解決

老師,現(xiàn)在不是小企業(yè)增值稅免稅嗎?申報增值稅時 填哪一欄申報?我們公司這個季度開了100萬。增值稅都是免稅的

84784997| 提問時間:2022 07/06 13:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在第12欄里面填寫,然后再減免明細(xì)表,最后一行選擇免稅性質(zhì) 第一列和第三列填寫100,最后一列填寫100乘以3%。
2022 07/06 13:23
84784997
2022 07/06 13:26
12欄填寫的是不含稅金額對吧?
郭老師
2022 07/06 13:26
含稅不含稅的都是一樣的,你開的都是免稅的稅率。
84784997
2022 07/06 13:32
對耶,那平時這個是填不含稅金額的對吧
郭老師
2022 07/06 13:32
對的是的,不含稅的。
84784997
2022 07/06 13:55
老師保存的時候一直提示這個,我看表格19=20=第五欄。這個是什么原因的
郭老師
2022 07/06 13:58
你好,19藍(lán)等于第九欄的數(shù)據(jù)乘以3%。
84784997
2022 07/06 14:02
你看還是總是提示這個,審核不了
郭老師
2022 07/06 14:05
好,你開的稅率是多少的?
84784997
2022 07/06 14:09
稅率是0,老師我知道了,剛剛成功審核了。20及21行都不能有數(shù)據(jù),19的數(shù)據(jù)也第五欄一致。因為19的數(shù)據(jù)是20%2b21%2b第五欄之和
郭老師
2022 07/06 14:10
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~