問題已解決
老師好,幫我分析一下這兩個報表,我們是五月份剛營業(yè),然后5月份的賬都沒有做,6月份才開始做賬,所以庫存商品期初余額沒有數(shù)據(jù),如何調(diào),幫我看看,還有利潤表上的財務費用是負數(shù),如何解釋給老板,還有這兩塊報表如何看。急用
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速問速答同學,你好,從你的資產(chǎn)負債表來看,貴司是從2021年開始做賬的,對嗎?你說的庫存商品年初期初余額為零的話,你可以先確定下2021年是否真的未采購過商品,2021年沒有采購過商品的話,庫存商品的期初余額是為0的,對于利潤表上財務費用為負數(shù),是因為118.15是利息收入哦。
2022 07/06 11:35
84784963
2022 07/06 11:37
老師,我做的是6月份的賬,5月份的賬沒有做,所以沒有結轉成本的這個 庫存商品,然后5月份的期初數(shù)據(jù)為0,然后6-1號有一筆收入,我做賬是這樣做,借,銀行存款100
貸,主營業(yè)務收入100
結轉成本
借:主營業(yè)務成本 80
貸:庫存商品 80(然后期初余額為0)然后第一筆分錄是這樣做
84784963
2022 07/06 11:38
那我如何調(diào)賬
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 11:40
同學,你好,截止到5月份庫存商品的期末余額都是0嗎,我看你6月結轉了一筆庫存商品,那是否有做一筆庫存商品的購入呢?建議你打開庫存商品的明細賬截圖看看,可以嗎?
84784963
2022 07/06 11:49
是的,如果按報表看的話肯定會有疑問,庫存上面不可能期初余額為0吧,所以我想看一下,月尾要不要調(diào)賬好看一點呢?
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 12:05
同學,你好,資產(chǎn)負債表的期初余額為0是指的2021年12月年末的庫存商品余額為0,如果2021年底是真真實實沒有庫存的話,是沒有問題,不需要調(diào)整的。你是不是對期初余額理解有錯呢?
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 12:06
你剛截圖的那個庫存商品明細只是其中的一個商品嗎?你可以把庫存商品的一級明細賬一年的截圖出來哦
84784963
2022 07/06 13:38
22年6月份做的賬,只有1個月時間,庫存商品期初有數(shù)據(jù),只是沒有具體數(shù)據(jù),所以就沒有輸,所以問問老師如何調(diào),是看結轉庫存商品的數(shù)據(jù)去調(diào)嗎,因為剛開始沒有輸期初余額,然后差異都是放到未分配利潤。現(xiàn)在不知道如何調(diào)
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 13:44
同學,你好,你說的庫存商品期初有數(shù)據(jù),只是沒有具體數(shù)據(jù),所以就沒有輸,意思是說你有部分庫存數(shù)據(jù)沒有及時入賬,是這樣子嗎?如果是沒有及時入賬的話,你可以直接在6月份按漏做的數(shù)據(jù)補錄對應的采購和結轉成本哦。
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 13:50
同學 ,你說五月份的賬沒有做,可以在6月把它補上去,不然6月份就沒有庫存商品去結轉主營業(yè)務成本。
84784963
2022 07/06 13:52
老師如何補漏做數(shù)據(jù)呢?因為我們這里沒有盤點,如何有數(shù)據(jù)。只能結轉庫存商品的數(shù)據(jù)那里拿數(shù)據(jù),不看采購的,這樣調(diào)不行嗎?
84784963
2022 07/06 13:52
還是不調(diào)了,等到時他們盤點后,數(shù)據(jù)再輸數(shù)據(jù),這樣可行嗎
84784963
2022 07/06 13:54
我們這里是做服裝貿(mào)易的,四樓展廳有一部分衣服,三樓有推衣服,有的發(fā)貨給客戶,有的從展廳那里輸,我們這里沒有倉庫之類的,只有總部云倉那里發(fā)貨給客戶。展廳這里的衣服,有的是外采回來的。
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 13:59
同學,采購數(shù)據(jù)是不能依據(jù)盤點數(shù)據(jù)來補漏的哈,盤點數(shù)據(jù)只是某個時點的庫存數(shù)據(jù),只能核對賬上庫存余額與實際盤點數(shù)據(jù)是否一致,采購數(shù)據(jù)可以根據(jù)發(fā)票、入庫單、送貨單或者下單的數(shù)據(jù)來入賬,相信這些資料應該是有的;再不行的話,你就先按結轉庫存的數(shù)據(jù)去補錄,等采購信息數(shù)據(jù)收集確認好了再去修改,你看能理解嗎?
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 14:02
對于庫存商品的話,建議負責庫存收發(fā)的同事可以做一個庫存收發(fā)明細表,把控好庫存的進出,定期盤點,這樣可以有利于庫存的管理哦。
84784963
2022 07/06 14:15
你好老師是這樣的,我們現(xiàn)在庫存的話沒有倉庫收發(fā)的同事,然后呢就是人員也不夠,然后你說了調(diào)賬的話,因為我現(xiàn)在用的是快賬做賬,那個做賬的,然后呢,我問了那個快賬客服,他說可以直接在期初余額直接改數(shù)據(jù)就好了,這樣子的我是不是先要反結賬,然后再找出那個結轉成本的那個數(shù)據(jù),來輸數(shù)據(jù)呢?
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 14:21
同學,你好,要改上期數(shù)據(jù)是要先反結賬的,你反結賬之后再改數(shù)據(jù);也可以直接不改期初,直接在6月份補錄。
84784963
2022 07/06 14:27
如果不改寄出的話,直接在6月份補錄,怎么補錄呢?補錄的話不是還要有單據(jù)嗎?又沒有單據(jù),怎么不錄呢?
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 14:34
同學,你好,改期初的話也是一樣要單據(jù)的,如果說你們是從6月初開始初始化的話,考慮到6月補,到時候憑證會沒有附件,那就改期初數(shù)哈
84784963
2022 07/06 14:36
老師,幫看看,如何找數(shù)據(jù)。我都看眼花了
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 14:44
同學,我看你發(fā)的這個明細賬庫存商品是有期初余額的,并不像你說的期初余額為0喔?
84784963
2022 07/06 14:53
老師你是不是看錯了?6月22號的我截圖給你看了,有結轉成本的呀,6月1號太多了沒有發(fā)給你呀
84784963
2022 07/06 15:00
老師,你幫我看看,黃色是不是我要在期初填庫存商品的數(shù)據(jù)。
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 15:09
同學,不好意思看漏了,我看你期末庫存商品還有很多余額,按理是足夠結轉成本的,你是覺得哪里的數(shù)據(jù)不對,需要你修改期初數(shù)據(jù)呢?
84784963
2022 07/06 15:14
因為當時我做賬做6月1號的時候不是要結轉成本嗎?然后那里的庫存商品是負數(shù),那我要調(diào)嗎?
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 15:22
同學,你好,這個其實問題不大的,那是因為你做賬的順序不對影響的,只要你確定你采購數(shù)據(jù)已做進去并且沒問題,是不用調(diào)整的,你可以把你做的6.1做的那筆前后明細賬發(fā)來看看嗎?
晃晃榴蓮老師
2022 07/06 15:43
同學,還有其他問題嗎?
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