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老師今天核查待抵扣發(fā)票發(fā)現(xiàn) ,1月份 借方;庫車商品 100 應交增值稅-待抵扣進項 13 貸方;銀行存款 113 2月待抵扣轉進項 借:應交增值稅-進項稅 13 貸方:應交增值稅-待抵扣進項 13 12月份沖紅 1月份 借方:庫存商品 -100 應交增值稅-待抵扣進項 -13 貸方:銀行存款 113 這樣我們進項已經(jīng)使用了認證了。12月份又沖紅了。這個怎么處理,會計分錄怎么寫?這樣多嗎

84785046| 提問時間:2022 07/06 00:55
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小鈴鐺老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,您好! 12月份沖紅,可以直接沖紅進項發(fā)票就可以了,不用沖待抵扣進項,分錄如下 借:庫存商品 -100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-13 貸:銀行存款 -113
2022 07/06 05:45
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