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老師,您好,2季度小規(guī)模公司開了200萬的專票+4萬的普票,這個普票4萬,在增值稅申報表中我該填在哪里

84785007| 提問時間:2022 07/05 17:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好在第12欄里面填寫,然后再減免明細(xì)表,最后一行填寫。
2022 07/05 17:26
郭老師
2022 07/05 17:34
45308可以選擇這一個的。
郭老師
2022 07/05 17:38
你好,這個是四舍五入的差異,沒有關(guān)系的差額放到營業(yè)外收支。
郭老師
2022 07/05 17:41
你好,第一列和第三列都填寫你的銷售額就可以的。
郭老師
2022 07/05 17:45
不用客氣,工作愉快。
84785007
2022 07/05 17:33
減免明細(xì),選擇哪個呀,媽呀太多了,找不到
84785007
2022 07/05 17:35
找到了,謝謝老師,我200萬的部分,我填進(jìn)去以后,增值稅申報表計(jì)算出的稅額比開票稅盤計(jì)算出來的多2分錢,這個怎么辦,我確定金額,沒有填錯
84785007
2022 07/05 17:39
好的,謝謝老師
84785007
2022 07/05 17:39
(免稅銷售額扣除項(xiàng)目 本期實(shí)際扣除金額) 這欄填本季度免征的銷售額嗎
84785007
2022 07/05 17:42
第三列是灰色的,填不了,我發(fā)給您的是第二列,我看不懂
84785007
2022 07/05 17:44
我第2列填0,第三列就是銷售額了,謝謝
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