問(wèn)題已解決

去年管理費(fèi)用記在貸方,利潤(rùn)表對(duì)不上了,今年該怎么調(diào)整?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/05 15:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?你去 反結(jié)賬去處理。 不然你報(bào)表不平的?
2022 07/05 15:13
84785039
2022 07/05 15:14
但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了,去年的反結(jié)賬不就和報(bào)表對(duì)不上了嗎
meizi老師
2022 07/05 15:20
?你好 ;? 反結(jié)賬 是因?yàn)槟悴蝗ヌ幚恚?你 之前報(bào)表估計(jì)都是不平衡的; 你去看看報(bào)表平衡嗎? ?
84785039
2022 07/05 15:21
資產(chǎn)負(fù)債表平的
meizi老師
2022 07/05 15:26
你好; 那你就現(xiàn)在調(diào)整分錄 。? ? ?走以前年度損益調(diào)整科目去處理? ?替代管理費(fèi)用? ?
84785039
2022 07/05 15:27
如果反結(jié)賬,稅務(wù)局上年報(bào)怎么更改?
meizi老師
2022 07/05 15:33
?你好 ;? 去稅務(wù)局大廳去改 ;? ? ?
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