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老師。個(gè)體戶開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。報(bào)稅怎么報(bào)填哪里

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/05 09:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 個(gè)體戶 如果是小規(guī)模類型的話 在你 免稅普票 欄次 ; 增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。 合計(jì)月銷售額超過(guò)15萬(wàn)元的,免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。
2022 07/05 09:18
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