問題已解決

老師,我們現(xiàn)在是固定資產(chǎn)發(fā)票已經(jīng)收到,但是實(shí)物沒有收到,也就是沒有固定資產(chǎn)驗(yàn)收單。具體什么時(shí)候能到不清楚,書上都是暫估固定資產(chǎn)入賬,這個(gè)不用暫估,但是使用月份該怎么確定呢,我要是6月份入賬,7月份就該提折舊。但是從使用上,還沒有用,那這個(gè)我該怎么做呢?

84785020| 提問時(shí)間:2022 07/02 13:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸其他應(yīng)付款暫估(紅字)其他應(yīng)付款
2022 07/02 13:39
84785020
2022 07/02 13:59
我不是要問這個(gè)意思。我的意思是這個(gè)固定資產(chǎn)我現(xiàn)在明確知道入賬價(jià)值,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行,但是我現(xiàn)在在想的是,這個(gè)實(shí)際固定資產(chǎn)我并沒有收到,那這個(gè)折舊月份我又該如何確定呢?那這個(gè)發(fā)票我該怎么入賬的問題?
小林老師
2022 07/02 14:06
您好,那您不需要做賬,會(huì)計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制,您沒收商品,不做賬
84785020
2022 07/02 14:13
但是發(fā)票已經(jīng)收到了,也不做賬嗎?
小林老師
2022 07/02 14:21
您好,做賬的分錄已經(jīng)提供
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