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公司以前年度支付的銷售費用現(xiàn)在沖紅了稅也已經(jīng)抵扣了,對方又把錢退回來這個怎么做分錄,小企業(yè)會計準則

84785040| 提問時間:2022 06/30 21:13
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,我先理一下思路,是你們公司發(fā)生的銷售費用,付了款對方給你們開了發(fā)票,現(xiàn)在沖紅了對方把錢對給你們了,可以沖銷原來付款的憑證,不過你說的稅也抵扣了是什么意思?費用抵了所得稅還是抵扣了進項稅
2022 06/30 21:30
84785040
2022 06/30 21:44
我們是購買方,進項稅額已經(jīng)抵扣了,這筆費用是發(fā)生在以前年度
圖圖*老師
2022 06/30 21:53
進項稅抵扣了可以做進項稅額轉(zhuǎn)出
84785040
2022 06/30 22:01
我知道做進項轉(zhuǎn)出,分錄怎么調(diào)整以前年度的
84785040
2022 06/30 22:02
其它老師都是幾點開始答疑,我找的是鄒老師
圖圖*老師
2022 06/30 22:14
這個各老師時間都不固定吧,我不確定 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
84785040
2022 07/01 08:32
我們是小企業(yè)會計準則不能用以前年度的
圖圖*老師
2022 07/01 08:46
之前的分錄,數(shù)字我隨便寫個 借:銷售費用100 進項稅6 貸:銀行存款106 現(xiàn)在沖紅發(fā)票,收到錢,反向沖回 借:銷售費用(紅字)-100 借:銀行存款106 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6 你們小企業(yè)會計沒有以前年度損益就計入當(dāng)期損益(銷售費用),執(zhí)行企業(yè)準則的要把銷售費用換成以前年度損益調(diào)整
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