問(wèn)題已解決

老師,我去年虧損81000,所以利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是負(fù)81000.現(xiàn)在6月份有收入,要將這個(gè)虧損抵扣,這個(gè)分錄怎么做啊,不然未分配利潤(rùn)里面總是一個(gè)負(fù)的

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/30 14:48
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你6月的收入要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,就會(huì)增加未分配利潤(rùn)的
2022 06/30 14:49
84784962
2022 06/30 14:50
老師,我們是小規(guī)模,你的意思是將4-6的本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里嗎?
辜老師
2022 06/30 15:57
你科目余額表中本年利潤(rùn)的余額,就是要計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)里面的
84784962
2022 06/30 16:39
老師,我是手工帳,那需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)里面的分錄嗎?
辜老師
2022 06/30 16:49
不需要的,這個(gè)是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的
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