問題已解決

老師,您好,我公司是小規(guī)模企業(yè),公司租出去倉庫了,客戶租期是從4.1開始,已經(jīng)付了9萬定金,一個季度付一次租金,給客戶免租了兩個月,等于租金是從6月才開始收的,5月份開了三個月的發(fā)票283200,客戶也給了三個月租金,那第二季度的收入按多少算呢?開的是五個點(diǎn)的租賃專票,二季度繳增值稅確認(rèn)的收入是多少?收到租金的時候會計(jì)分錄怎么寫???

84784984| 提問時間:2022 06/30 14:38
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
收到3個月的租金 借 銀行存款 283200 貸 預(yù)收賬款 283200 確認(rèn)2季度的收入,6月1個月 借 預(yù)收賬款 94400 貸 主營業(yè)務(wù)收入 89,904.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 4,495.24
2022 06/30 15:42
84784984
2022 06/30 16:02
那我這一季度這一項(xiàng)增值稅就是按4495.24交 不是按開出發(fā)票上的交嗎?
桂龍老師
2022 06/30 16:27
同學(xué),你好,不好意思,剛才疏忽了。 增值稅,開票即產(chǎn)生納稅義務(wù),所以,要全額納稅。 收入按月均勻確認(rèn) 收到3個月的租金 借 銀行存款 283200 貸 預(yù)收賬款 283200 確認(rèn)2季度的收入,6月1個月 借 預(yù)收賬款 103,390.47 貸 主營業(yè)務(wù)收入 89,904.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 13,485.71
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