問題已解決

老師問一下,釆用計劃成本入帳貨到單未到先暫估借:原材料300,貸應付賬款300,此時生產(chǎn)領用了借生產(chǎn)成本300,貸原材料300。到下個月單到了我沖上個月的暫估借原材料一300,貸,應付賬款一300,借應付賬款暫估300 應交稅費36 貸應付賬款(實際)300這樣做對不對,謝謝

84784987| 提問時間:2022 06/30 07:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,沒錯的做賬就是這么做的
2022 06/30 07:33
84784987
2022 06/30 08:00
東老師,下個月我沖上個月的原材料需要沖嗎,但沖了沒有原材料入庫額了,是不是不沖原材料,直接沖應付賬款暫估 比如5月貨到單未到借:原材料300 貸應付賬款暫估300 生產(chǎn)領用借:生產(chǎn)成本300 貸原材料300 下月我不沖原材料,直接沖應付賬款借:應付賬款暫估300 應交稅費39 貸:應付賬款實際339而不沖上個月的原材料,對不
東老師
2022 06/30 08:05
對,你其實就很簡單,把暫估的沖銷了,然后再按照發(fā)票入賬就行。
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