問題已解決
老師問一下,釆用計劃成本入帳貨到單未到先暫估借:原材料300,貸應付賬款300,此時生產(chǎn)領用了借生產(chǎn)成本300,貸原材料300。到下個月單到了我沖上個月的暫估借原材料一300,貸,應付賬款一300,借應付賬款暫估300 應交稅費36 貸應付賬款(實際)300這樣做對不對,謝謝
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速問速答你好,沒錯的做賬就是這么做的
2022 06/30 07:33
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2022 06/30 08:00
東老師,下個月我沖上個月的原材料需要沖嗎,但沖了沒有原材料入庫額了,是不是不沖原材料,直接沖應付賬款暫估
比如5月貨到單未到借:原材料300
貸應付賬款暫估300
生產(chǎn)領用借:生產(chǎn)成本300 貸原材料300
下月我不沖原材料,直接沖應付賬款借:應付賬款暫估300
應交稅費39
貸:應付賬款實際339而不沖上個月的原材料,對不
東老師
2022 06/30 08:05
對,你其實就很簡單,把暫估的沖銷了,然后再按照發(fā)票入賬就行。
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