問題已解決

老師,想問一下,我們每月有房租費,都是年底才給對方轉(zhuǎn)賬,對方在開票過來,平時做賬怎么做,是計提還是按暫估做?

84784998| 提問時間:2022 06/29 16:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借管理費用 貸其他應付款
2022 06/29 16:31
84784998
2022 06/29 16:52
不用暫估嗎?
東老師
2022 06/29 16:53
不需要,直接這么做就可以。
84784998
2022 06/29 16:54
如果做暫估的話,平時是不是一樣可以做費用抵減?
東老師
2022 06/29 16:55
對,也是可以作為費用來抵減的。
84784998
2022 06/29 16:56
好的,謝謝老師!
東老師
2022 06/29 16:56
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