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供應商未開票,當月暫估入賬,應如何做?下月沖暫估的分錄又應如何做?

84785006| 提問時間:2023 02/17 14:23
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸;應付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估然后 借:原材料/庫存商品 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款
2023 02/17 14:25
84785006
2023 02/17 14:27
可以直接借:應付賬暫款-暫估? 貸:應付賬款-A公司嗎?
家權老師
2023 02/17 14:29
金額相同是可以的哈
84785006
2023 02/17 14:29
好的,謝謝老師
家權老師
2023 02/17 14:34
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!
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