問(wèn)題已解決

供應(yīng)商未開(kāi)票,當(dāng)月暫估入賬,應(yīng)如何做?下月沖暫估的分錄又應(yīng)如何做?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/17 14:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估然后 借:原材料/庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2023 02/17 14:25
84785006
2023 02/17 14:27
可以直接借:應(yīng)付賬暫款-暫估? 貸:應(yīng)付賬款-A公司嗎?
家權(quán)老師
2023 02/17 14:29
金額相同是可以的哈
84785006
2023 02/17 14:29
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 02/17 14:34
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!
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