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根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄

84784974| 提問時間:2022 06/27 23:37
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會計師 財稅師
1.借:在途物資 34000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 5780 貸:應(yīng)付賬款39780
2022 06/27 23:43
潘潘老師
2022 06/27 23:53
2.借 原材料 貸 在途物資
潘潘老師
2022 06/27 23:54
3.借 銀行款58500 貸:主營業(yè)務(wù)收入58000 應(yīng)交稅稅應(yīng)交增值稅銷項稅8500
潘潘老師
2022 06/27 23:55
4. 借 制造費用 48400 貸:原材料 A36400 B12000
潘潘老師
2022 06/27 23:57
5.借:制造費用-辦公費 200 管理費用-辦公費180 貸:庫存現(xiàn)金380
潘潘老師
2022 06/28 00:00
6.借營業(yè)處支出500 貸銀行存款500 7.借制造費用-差旅費300 庫存現(xiàn)金100 貸:其他應(yīng)收款400 8.借:稅金及附加300 貸:庫存現(xiàn)金300 9.借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品 40000 制造費用-工資4000 管理費用6000 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資50000 10 借:企業(yè)所得稅費 400000*25% 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784974
2022 06/28 00:52
謝謝老師的解答
潘潘老師
2022 06/28 21:31
不客氣,祝你工作順利
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