問題已解決
請問老師:暫估成本賬務(wù)處理怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,如果你們單位是銷售產(chǎn)品的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2022 06/27 13:59
84784975
2022 06/27 14:02
進項專票建筑業(yè),購買材料,付材料款,怎么暫估成及沖回成本呢?
郭老師
2022 06/27 14:02
你好,你們給別人開的是工程服務(wù)的,是這個意思嗎?
84784975
2022 06/27 14:04
不是,我公司給購買材料及材料款,全材料商開進項專票,我想暫估成本?
84784975
2022 06/27 14:06
專用發(fā)票進成本是含稅價還是不含稅價?
郭老師
2022 06/27 14:06
你好,如果你是一般納稅人,按照不含稅的暫估。
郭老師
2022 06/27 14:06
做庫存商品里面就可以的,你銷售原材料就是你的庫存商品。
84784975
2022 06/27 14:08
是一般納稅人,那沖回成本怎么賬務(wù)處理呢?
郭老師
2022 06/27 14:09
借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),
然后再做發(fā)票的,借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸預(yù)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84784975
2022 06/27 14:15
我暫估是:借工程施工〈不含稅價)貸預(yù)付帳款〈不含稅價〉后沖暫估時:借工程施工〈不含稅)借:進項稅額貸:預(yù)付賬款(含稅價)這可以嗎?
郭老師
2022 06/27 14:17
你給對方開的是銷售產(chǎn)品的還是工程的?你不是說銷售的材料嗎?
84784975
2022 06/27 14:17
但是對預(yù)付賬款材料帳時多出我暫估不含稅那個數(shù),覺得哪不對
郭老師
2022 06/27 14:18
Xia借預(yù)付賬款貸銀行存款,你支付了錢做這個
借工程施工貸應(yīng)付賬款發(fā)票,到了之后借預(yù)付應(yīng)付賬款貸工程施工,借工程施工應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款。
84784975
2022 06/27 14:26
應(yīng)付帳款?我進的是預(yù)付賬款一貨款
郭老師
2022 06/27 14:29
借預(yù)付賬款,對方企業(yè)貸,銀行存款暫估的時候借工程施工貸,應(yīng)付賬款暫估,這個明白嗎?體現(xiàn)了暫估,不是沖你的預(yù)付賬款。
84784975
2022 06/27 14:34
暫估是不含稅價吧?
郭老師
2022 06/27 14:34
是的是的,不含稅的。
84784975
2022 06/27 14:35
那沖回暫估呢>?怎么做?
84784975
2022 06/27 14:36
先開票,還沒有付款或已經(jīng)付款,我想用些發(fā)票暫估成本
郭老師
2022 06/27 14:38
借應(yīng)付賬款暫估貸工程施工,這個是紅沖的。
閱讀 345