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老師,原材料暫估入庫(kù)后,收到的發(fā)票金額比暫估的多了或者少了,怎么做賬務(wù)處理?能具體說下嗎?

84785026| 提問時(shí)間:2019 07/13 10:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019 07/13 10:36
84785026
2019 07/13 11:21
那發(fā)票金額比原來暫估多了或少了沒有影響嗎?
鄒老師
2019 07/13 11:24
你好,之前領(lǐng)用材料,結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額也有錯(cuò)誤?
84785026
2019 07/13 12:29
沒有錯(cuò)誤
鄒老師
2019 07/13 14:00
你好,那就不需要對(duì)之前成本做調(diào)整 只需要根據(jù)發(fā)票沖銷之前材料暫估入庫(kù)分錄,然后做材料入庫(kù)分錄就是了
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