當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
21年年底暫估成本及費(fèi)用52萬結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,在22年1月的時(shí)候把暫估的分錄沖紅了,然后發(fā)票到了8萬,剩下的44萬收不到了,這個現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候怎么做,在哪里調(diào)整,需要調(diào)整多少?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,那這44萬是虛增的嗎?
2022 06/27 12:13
郭老師
2022 06/27 12:13
匯算清交的時(shí)候,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄,填寫帳載金額44萬。
84784951
2022 06/27 12:20
謝謝,等于虛增了,這樣直接匯算清繳其他調(diào)增了44萬,賬不要動了吧,可以嗎。12月預(yù)估52萬沖紅在1月到賬了8萬也做賬在1月。然后實(shí)際1月成本變成了-44萬。我現(xiàn)在匯算清繳再調(diào)增44萬,這樣可以嗎?
郭老師
2022 06/27 12:24
你好,如果是虛的,你需要紅沖,如果你不紅沖的話,你賬上一直掛著粘鍋。
郭老師
2022 06/27 12:24
賬上一直掛著暫估
84784951
2022 06/27 12:25
謝謝!那我沖紅匯算清繳調(diào)增,謝謝老師!
郭老師
2022 06/27 12:25
可以
不用客氣,工作愉快
閱讀 221