2. 甲公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%。20xx年3月12日銷(xiāo)售給乙公司一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為6500元,增值稅額1,040 元。雙方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,商定以托收承付的方式結(jié)算貨款,甲公司以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi) 500元,相關(guān)發(fā)票已轉(zhuǎn)交乙2公司。甲公司已向銀行辦妥托收手續(xù)。20xx年3月18日,甲公司收到乙公司承付貨款及代墊運(yùn)費(fèi)8040元的收賬 通知。 要求: (1)甲公司根據(jù)托收承付結(jié)算憑證回單編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(2)甲公司根據(jù)收款通知編輯相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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速問(wèn)速答你好,1.借:應(yīng)收賬款7540
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅1040
借:其他應(yīng)收款500
貸:銀行存款500
2.借:銀行存款8040
貸:應(yīng)收賬款7540
其他應(yīng)收款500
2022 06/24 14:56
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- 某公司2019年8月5日,銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅率13%。發(fā)運(yùn) 產(chǎn)品時(shí),用支票代墊運(yùn)費(fèi)15萬(wàn)元。貸款采用托收承付結(jié)算方式結(jié)算,已辦妥托 收手續(xù)。8月10日收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的收賬通知,款項(xiàng)收妥入賬。要求編制相關(guān)會(huì) 計(jì)分錄。(分錄以萬(wàn)元為單位) (1)8月5日,銷(xiāo)售產(chǎn)品時(shí); (2)8月10日,銀行入賬時(shí) 231
- 甲公司為增值稅一般納稅人,2019年12月1日向乙公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,貨款為10萬(wàn)元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品成本7萬(wàn)元請(qǐng)寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 10610
- 甲公司2月1日向乙公司銷(xiāo)售商品一批,貨款100000元,增值稅稅率13%,該批商品的成本為80000元。甲公司為了盡快收回貨款而在合同中規(guī)定符合現(xiàn)金折扣的條件為:2/10、1/20、n/30(不考慮增值稅因素)。乙公司于2月18日付清貨款。 要求:編制甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 6701
- 甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票注明貨款價(jià)格200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,該商品已發(fā)出并已向銀行辦妥托收承付手續(xù),款項(xiàng)尚未收到,該批商品的成本為120萬(wàn)元,則甲公司應(yīng)確認(rèn)的收入金額為( ?。┤f(wàn)元。 A226 B200 C120 D106 91
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查看更多- 下圖這道題問(wèn)題2,業(yè)務(wù)1,進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2,進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3,進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4,銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(400+100*50%)*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6,銷(xiāo)項(xiàng)稅額=18*1.05/(1-36%)*0.13*30%=1.15 綜上,本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元,ABCD都不是,哪一步做錯(cuò)了,請(qǐng)指出,謝謝老師! 昨天
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