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老師幫我看一下,科目余額表唄 這是我剛接過來的帳,5月份的余額表

84785000| 提問時間:2022 06/24 14:13
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,剛接過來的賬,你需要根據(jù)5月的期末余額,一個個科目去核對,是否賬實相符。
2022 06/24 14:15
84785000
2022 06/24 14:21
一個一個數(shù)核對???
84785000
2022 06/24 14:22
應(yīng)收帳款!我需要查發(fā)票,需要查銀行嘛
大海老師
2022 06/24 14:25
1、是的,根據(jù)每個科目的余額去核對,比如庫存現(xiàn)金,看實際的現(xiàn)金是否與賬上一致。比如銀行存款,看銀行對賬單里的數(shù)據(jù)是否與賬上一致。 2、應(yīng)收賬款,需要與對方客戶核對,看是否與對方客戶的往來款金額一致。
84785000
2022 06/24 14:34
應(yīng)收賬款應(yīng)該有二級科目啊
大海老師
2022 06/24 14:38
是的,應(yīng)收賬款一般有二級科目或輔助核算,你需要進入應(yīng)收賬款明細賬,找到二級科目或輔助核算,然后才能與客戶一一去核對。
84785000
2022 06/24 14:57
一般 與前會計交接,應(yīng)該交接科目余額表嘛》? 至少賬上的 ,二級科目或者三級科目
大海老師
2022 06/24 15:00
一般與前任會計交接,應(yīng)該交接科目余額表,另外,要交接得很細致,需要交接到二級科目或三級科目。
84785000
2022 06/24 15:02
我看我這前任都沒給我 科目余額表
大海老師
2022 06/24 15:03
你最開始發(fā)的就是科目余額表,同學(xué)。其他的明細科目核對,需要跟前任會計溝通好。
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