問題已解決

老師,想問下2021年12月計(jì)提營業(yè)費(fèi)用,借:營業(yè)費(fèi)用-推廣服務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付賬款,2022年5月收到發(fā)票,要怎么做賬呢?

84784974| 提問時(shí)間:2022 06/23 09:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做
2022 06/23 10:02
84784974
2022 06/23 10:04
老師,那我這樣做分錄對嗎?
樸老師
2022 06/23 10:12
同學(xué)你好 這個(gè)沒看到你的圖片
84784974
2022 06/23 10:17
老師,就是我紅沖完,在做一樣的分錄可以嗎?借:營業(yè)費(fèi)用-推廣服務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
樸老師
2022 06/23 10:24
同學(xué)你好 對的 這個(gè)可以的
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