問題已解決

老師好,我要是收到增值稅增量留抵退稅款,我怎么做賬呢?收到之前要不要計提?我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,這個增量留抵怎么體現(xiàn)在分錄里面?

84784950| 提問時間:2022 06/20 16:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出; 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ?
2022 06/20 16:37
84784950
2022 06/20 16:39
結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是借銷項,借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項,貸轉(zhuǎn)出未交?
meizi老師
2022 06/20 16:43
?你好 ;? ? ? ? 你要看? 分別金 額是多少? ?
84784950
2022 06/20 16:44
哦哦,好的好的。還有個問題哦,如果有增值稅出口退稅,是不是需要先計提出口退稅,再收到退稅款?
meizi老師
2022 06/20 16:47
?你好 ;? ? ? ? ?一般是先申報 ;然后去申請退稅 ;是的? ?
84784950
2022 06/20 16:48
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 06/20 16:51
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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