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別的單位給了一輛車用來抵款,我們又轉(zhuǎn)手賣了,怎么做會計分錄?

84784956| 提問時間:2022 06/19 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款 你們銷售出去,借固定資產(chǎn)清理, 累計折舊 貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2022 06/19 10:52
84784956
2022 06/19 11:17
抵了5萬貨款,我呢只賣了2萬
郭老師
2022 06/19 11:18
你們銷售出去,借固定資產(chǎn)清理, 累計折舊 貸,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)收賬款5萬 貸,固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84784956
2022 06/19 11:44
這是銷售一手操作的,虧了3萬,那2萬直接抵了他的保險費了,這錢沒從公司走流水,怎么做會計分錄?
84784956
2022 06/19 11:44
發(fā)錯了,是報銷費
郭老師
2022 06/19 12:16
過戶給你開機動車發(fā)票開了多少
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