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老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,里面這些項目期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,我把進項的10%填到那個項目下?5月進行大于銷項

84784982| 提問時間:2022 06/17 14:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,只填寫本期發(fā)生額就可以的,一到五月份的進項乘以10%,其他的不填寫。
2022 06/17 14:03
84784982
2022 06/17 14:05
老師,就是把1-5月的進項乘以10%,這個數(shù)據(jù)全部填寫到本期發(fā)生額里即可?
郭老師
2022 06/17 14:07
好對的是的是這么做的。
郭老師
2022 06/17 14:07
試一下自己能填寫進去,我們這邊有勾稽關(guān)系,它會提示比對不一致的。
84784982
2022 06/17 14:11
我試一下,稅局的值班主任讓我這么做的
郭老師
2022 06/17 14:12
試一下的,你可以試一下的,我們這邊是這樣,你試一下你們那邊的不就可以。
84784982
2022 06/17 14:31
老師,填進去可以,但是主表里提取不到數(shù)據(jù),本期留抵稅額沒有變,只有一般項目加計抵減額這個期末余額有變化
郭老師
2022 06/17 14:32
好,就是沒有變化的,因為你沒有填寫實際抵扣金額,而且你也不需要抵扣。
84784982
2022 06/17 14:34
那這個余額1891.10,可以到下個月可以抵減1891.1的應(yīng)交增值稅嗎?
郭老師
2022 06/17 14:35
可以的,你需要交稅就可以抵扣。
84784982
2022 06/17 14:36
需要繳稅時,填寫在那一欄
84784982
2022 06/17 14:36
本期調(diào)減額嗎?
郭老師
2022 06/17 14:36
你好,實際抵扣金額里面填寫,然后主表19欄自動取數(shù)。
84784982
2022 06/17 14:37
好的,謝謝老師,老師,稅局老師讓這么調(diào),這樣的話我之前多交的附加稅就調(diào)不了了吧?
84784982
2022 06/17 14:38
老師,我懂了,可以少交之后的附加稅,和增值稅一起的
郭老師
2022 06/17 14:38
對的是的,是這么做的。
84784982
2022 06/17 14:41
老師,那個加計抵減的聲明,我看上面日期改不了,申請22年度的,銷售額必須寫21年1-12月的,我們?nèi)ツ晔切∫?guī)模,這樣不影響吧?
郭老師
2022 06/17 14:45
你好,你們從什么時間開始是一般納稅人的?
84784982
2022 06/17 14:46
老師,是22年1月1日
郭老師
2022 06/17 14:47
你一到三月份的符合要求嗎?你可以填寫這些收入。
84784982
2022 06/17 14:47
符合,但年份月份修改不了,所以我才寫的21年數(shù)據(jù)
郭老師
2022 06/17 14:47
可以的,可以這么做。
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