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請教老師,前期差錯更正怎么處理?

84785010| 提問時間:2022 06/17 10:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,之前錯誤的分錄是什么,正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么 我需要知道這兩個信息,才知道該如何更正
2022 06/17 10:56
84785010
2022 06/17 11:07
老師,你好,我們公司員工在其他公司飯?zhí)糜貌?,我們在發(fā)員工工資的時候會扣員工的餐費(fèi),后期再跟飯?zhí)媒Y(jié)算。從21年5月到現(xiàn)在,我們會計(jì)的處理都是借應(yīng)付工資,借紅沖管理費(fèi)用,我覺得這樣的處理是錯誤的,我覺得當(dāng)月的憑證應(yīng)該是借:應(yīng)付工資,貸:其他應(yīng)付款-某公司。但是前面的賬已經(jīng)賬了,今年1-5月的怎么調(diào)賬,還有去年的怎么調(diào)整呢,是不是會涉及到前期損益調(diào)整
鄒老師
2022 06/17 11:09
你好,你可以沖銷之前錯誤的分錄,然后做正確的分錄。涉及損益的科目,通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
84785010
2022 06/17 11:12
去年的差錯肯定用到以前年度損益調(diào)整這個科目了,但是我疑問今年前面幾個月沒有跨年的需要用以前年度損益調(diào)整這個科目不
鄒老師
2022 06/17 11:13
你好,不是肯定用到的(這樣說的太絕對了) 如果差錯不涉及損益科目,是不會涉及?? 以前年度損益調(diào)整? 科目的? 當(dāng)年的損益事項(xiàng),不需要通過?? 以前年度損益調(diào)整? 科目
84785010
2022 06/17 11:21
我們這個涉及到管理費(fèi)用的,那去年的要用以前年度損益調(diào)整咯?我可以這么處理嗎,去年的借:以前年度損益調(diào)整,貸:其他應(yīng)付款,今年的前面幾個月的處理,借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,這樣對嗎
鄒老師
2022 06/17 11:25
你好,是這樣處理的?
84785010
2022 06/17 11:27
我不通過沖銷錯誤的再做正確的,直接做一次筆調(diào)整的這樣可以嗎
鄒老師
2022 06/17 11:28
你好,這樣也是可以的
84785010
2022 06/17 11:29
好的,那調(diào)整的去年的做了以前年度損益調(diào)整后,還需要做下一步的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2022 06/17 11:32
你好,需要把??以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
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