問題已解決

老師你好,去年收到一張異常專票,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,現(xiàn)在需將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如何做分錄?

84785002| 提問時(shí)間:2022 06/16 16:40
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
成本發(fā)票還是費(fèi)用發(fā)票呢
2022 06/16 16:41
84785002
2022 06/16 16:42
老師,是成本發(fā)票
辜老師
2022 06/16 16:50
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785002
2022 06/16 17:05
跨年了,是直接進(jìn)利潤(rùn)分配科目,對(duì)嗎?匯算清繳去年的所得稅需要調(diào)增嗎?
辜老師
2022 06/16 17:05
如果計(jì)入到去年,就是這樣處理的
84785002
2022 06/16 17:05
需要調(diào)增嗎?
辜老師
2022 06/16 17:06
要的,匯算清繳需要納稅調(diào)增的
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