問題已解決

請(qǐng)問企業(yè)上個(gè)月有一單貨物已出口,已開票。本月申報(bào)出口退稅提示不能退稅,要視同內(nèi)銷處理,具體該怎么處理?

84785044| 提問時(shí)間:2022 06/14 16:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2022 06/14 16:29
84785044
2022 06/14 16:30
老師,不是賬務(wù)處理,是稅務(wù)處理怎么弄?
樸老師
2022 06/14 16:33
同學(xué)你好 這個(gè)按照內(nèi)銷的申報(bào)
84785044
2022 06/14 16:36
老師,我不會(huì),外銷的要不要沖掉,
84785044
2022 06/14 16:36
轉(zhuǎn)內(nèi)銷要不要填什么表格啥的?
樸老師
2022 06/14 16:41
這用銷項(xiàng)稅金對(duì)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額抵減后再將稅款補(bǔ)繳,對(duì)于外貿(mào)企業(yè)發(fā)生的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,無需在退稅系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作。
84785044
2022 06/14 16:43
那在增值稅系統(tǒng)要怎么操作?之前1000已申報(bào),現(xiàn)在沖銷么?
樸老師
2022 06/14 16:47
同學(xué)你好 對(duì)的 直接沖銷
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