問題已解決
請問企業(yè)上個月有一單貨物已出口,已開票。本月申報出口退稅提示不能退稅,要視同內(nèi)銷處理,具體該怎么處理?
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速問速答同學(xué)你好
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
2022 06/14 16:29
84785044
2022 06/14 16:30
老師,不是賬務(wù)處理,是稅務(wù)處理怎么弄?
樸老師
2022 06/14 16:33
同學(xué)你好
這個按照內(nèi)銷的申報
84785044
2022 06/14 16:36
老師,我不會,外銷的要不要沖掉,
84785044
2022 06/14 16:36
轉(zhuǎn)內(nèi)銷要不要填什么表格啥的?
樸老師
2022 06/14 16:41
這用銷項稅金對當(dāng)期進(jìn)項稅額抵減后再將稅款補繳,對于外貿(mào)企業(yè)發(fā)生的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,無需在退稅系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作。
84785044
2022 06/14 16:43
那在增值稅系統(tǒng)要怎么操作?之前1000已申報,現(xiàn)在沖銷么?
樸老師
2022 06/14 16:47
同學(xué)你好
對的
直接沖銷
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