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老師你好,余額表的應(yīng)交稅費(fèi),如果出現(xiàn)在期末余額的貸方證明我的錢已經(jīng)交了,對嗎?

84785010| 提問時(shí)間:2022 06/14 16:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
具體哪個(gè)明細(xì)科目?
2022 06/14 16:19
84785010
2022 06/14 16:20
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)是1185.16,這個(gè)數(shù)的話他在期末余額的貸方這個(gè)錢我交了嗎?
玲老師
2022 06/14 16:24
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,在貸方是沒有交的。
84785010
2022 06/14 16:27
老師你好,但是我這個(gè)錢已經(jīng)交完了,那他怎么會在期末有的貸方呢?
玲老師
2022 06/14 16:31
看一下?你的賬務(wù)處理是不是有錯誤?
84785010
2022 06/14 16:35
我每一個(gè)都有計(jì)提和繳納稅金的分錄,就這樣做的,我不知道哪里出現(xiàn)錯了
玲老師
2022 06/14 16:42
你是小規(guī)模,還是一般納稅人?
玲老師
2022 06/14 16:42
為什么什么要用已交稅金呢?
84785010
2022 06/14 16:43
老師你好,我是一般納稅人,但是我沒有緩繳,我每一個(gè)月都有交稅,而且還有進(jìn)項(xiàng)抵扣,有些會留底,留給下個(gè)月抵扣的,現(xiàn)在我的這個(gè)數(shù)據(jù)是這樣子的
玲老師
2022 06/14 16:51
你的科目不對,一般納稅人用應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
玲老師
2022 06/14 16:51
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額是交的增值稅。
84785010
2022 06/14 16:56
老師你好,你的意思是說我的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)得出來的是增值稅,這個(gè)是我交的數(shù)字嗎
玲老師
2022 06/14 17:04
那就是這個(gè)意思,是的
84785010
2022 06/14 17:12
如果我一直都有留底的是進(jìn)項(xiàng)稅的話呢,那我這個(gè)數(shù)出現(xiàn)在貸方是正常的,對嗎?
玲老師
2022 06/14 17:15
那就是正常的了。那就是正常的了,正常的。
84785010
2022 06/14 17:21
好的,謝謝老師耐心的講解
玲老師
2022 06/14 17:26
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