問題已解決
老師,5月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出17381元,我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這樣做嗎?
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借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)307523.24
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)17381
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)139530.95
應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)185373.29
2022 06/14 10:30
蔣飛老師
2022 06/14 10:30
借應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)185373.29
貸應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅185373.29
84785042
2022 06/14 10:50
老師,這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是客戶4月份的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,在五月份時(shí)對(duì)方說他改公司名稱了讓我給退回去給他作廢紅沖,他在五月重新以新公司的名稱開票給我方,所以我在五月就開了紅字信息表,我開了紅字信息表后是不是也要紅沖四月份的分錄???那我紅沖了之后我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額就跟發(fā)票系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就有這個(gè)17381的差額了呀?
蔣飛老師
2022 06/14 11:00
把進(jìn)項(xiàng)稅額紅字金額改成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(與納稅申報(bào)一致)
84785042
2022 06/14 15:15
老師,我紅沖的分錄跟結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都改過來了,如圖一,圖二,這樣做對(duì)了嗎?
蔣飛老師
2022 06/14 15:45
你好!對(duì)的。你的理解很對(duì)
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