問題已解決

老師,請問不能抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出后最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,轉(zhuǎn)出的進項稅額最終不能抵扣是要繳納的是嗎?比如我本月轉(zhuǎn)出1000多進項,月底就要把這1000多轉(zhuǎn)出的進項進行繳納

84784956| 提問時間:2023 04/24 09:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
按這個思路做: 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023 04/24 09:44
84784956
2023 04/24 10:35
嗯,就是最后轉(zhuǎn)出的進項稅是不能抵扣反而是要交的,可以這樣理解嗎
家權(quán)老師
2023 04/24 10:38
是的,就是那個意思的哈
84784956
2023 04/24 10:50
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/24 11:00
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~