問(wèn)題已解決

光明廠2020年6月發(fā)生以下采購(gòu)業(yè)務(wù);(1)購(gòu)甲材料6000千克,單價(jià)8元/千克,增值稅稅率為13%,貨稅款未付。(2)購(gòu)乙材料7200千克,單價(jià)10元,増值稅稅率為13%,貨稅款通過(guò)銀行支付。(3)購(gòu)丙材料2800千克,含稅單價(jià)9.36元/千克;丁材料10000千克,含稅單價(jià)5.85元,款項(xiàng)通過(guò)開(kāi)出商業(yè)匯票支付。(4)供貨單位代墊乙、丙、丁材料的外地運(yùn)費(fèi)共3300元(億、丙、丁材料共同承擔(dān)的外地運(yùn)費(fèi)按重量比例進(jìn)行分配)。(不考慮運(yùn)費(fèi)和稅費(fèi))(5)用銀行存款100000元預(yù)付A材料款。(6)A材料驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款合計(jì)113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補(bǔ)付尾款。(7)甲、乙、丙、丁材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)材料成本。編制會(huì)計(jì)分錄。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/13 20:08
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bamboo老師
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 (1)購(gòu)甲材料6000千克,單價(jià)8元/千克,增值稅稅率為13%,貨稅款未付。 借:原材料-甲 6000*8=48000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 48000*0.13=6240 貸:應(yīng)付賬款48000+6240=54240 (2)購(gòu)乙材料7200千克,單價(jià)10元,増值稅稅率為13%,貨稅款通過(guò)銀行支付。 借:在途物資-乙 7200*10=72000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額72000*0.13=9360 貸:銀行存款 72000+9360=81360 (3)購(gòu)丙材料2800千克,含稅單價(jià)9.36元/千克;丁材料10000千克,含稅單價(jià)5.85元,款項(xiàng)通過(guò)開(kāi)出商業(yè)匯票支付。 借:在途物資-丙? ?2800*9.36/1.13=23192.92 借:在途物資-丁? 10000*5.85/1.13=51769.91 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 2800*9.36/1.13*0.13+10000*5.85/1.13*0.13=9745.17 貸:應(yīng)付賬款 23192.92+51769.91+9745.17=84708 (4)供貨單位代墊乙、丙、丁材料的外地運(yùn)費(fèi)共3300元(億、丙、丁材料共同承擔(dān)的外地運(yùn)費(fèi)按重量比例進(jìn)行分配)。(不考慮運(yùn)費(fèi)和稅費(fèi)) 借:原材料-丙? ?3300*2800/(2800+10000+7200)=462 借:原材料-丁? 3300*10000/(7200+2800+10000)=1650 借:原材料-乙? 3300*7200/(2800+7200+10000)=1188 貸:應(yīng)付賬款? 3300 (5)用銀行存款100000元預(yù)付A材料款。 借:預(yù)付賬款 100000 貸:銀行存款 100000 (6)A材料驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款合計(jì)113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補(bǔ)付尾款。 借:原材料-A 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000 貸:銀行存款 13000 貸:預(yù)付賬款 100000 (7)甲、乙、丙、丁材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)材料成本。 借:原材料-甲 48000 借:原材料-乙? 72000+1188=73188 借:原材料-丙? 23192.92+462=23654.92 借:原材料-丁? 51769.91+1650=53419.91 貸:在途物資-甲 48000 貸:在途物資-乙 23654.92 貸:在途物資-丙??53419.91 貸:在途物資-丁? 48000
2022 06/13 20:26
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