問題已解決
請問老師,我是建筑公司,項目部有會計,那總公司要怎么記項目部的賬?能給說詳細(xì)點嗎?
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速問速答同學(xué)你好
這個分項目核算
借工程施工-某某項目
2022 06/13 11:14
84784997
2022 06/13 11:19
老師項目部有會計了,我總公司會計怎么記賬?
樸老師
2022 06/13 11:29
你就是做借工程施工-某項目
84784997
2022 06/13 11:31
我還是沒明白,您能舉個例子嗎?比如月底了,項目部會計怎么記賬?我總公司會計怎么記賬?
樸老師
2022 06/13 11:40
同學(xué)你好
借工程施工
貸銀行存款等科目
84784997
2022 06/13 11:45
那這樣項目部會計不就和總公司會計做一樣的賬了嗎?還要項目部會計有什么用?
樸老師
2022 06/13 11:50
只是項目部是單獨核算的
84784997
2022 06/13 12:01
老師,您真是惜字如金啊,您說的您自己都明白,我都不明白
哪怕你發(fā)個別人講的詳細(xì)點的材料或課件也好啊!
我問的是區(qū)別,就是項目部怎么記賬,總公司怎么記賬,項目部和總公司會計之間要交接什么資料?項目部是按業(yè)務(wù)逐筆詳細(xì)記錄,總公司是按匯總記錄,還是說總公司也要逐筆詳細(xì)記錄?如果說總公司是匯總記錄,那附件是什么?諸如此類的等等區(qū)別。
你能不每次回復(fù)一句特別簡單的概括嗎?
樸老師
2022 06/13 12:06
?一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
管理費用
銷售費用
財務(wù)費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
84784997
2022 06/13 12:10
你發(fā)的這是賬務(wù)處理,你的意思是項目部會計和總公司會計對于同一個項目記賬都一樣,沒有區(qū)別
樸老師
2022 06/13 12:14
同學(xué)你好
對的
總公司月底的時候合并就可以了
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