問題已解決

請問老師,我是建筑公司,項目部有會計,那總公司要怎么記項目部的賬?能給說詳細點嗎?

84784997| 提問時間:2022 06/13 11:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個分項目核算 借工程施工-某某項目
2022 06/13 11:14
84784997
2022 06/13 11:19
老師項目部有會計了,我總公司會計怎么記賬?
樸老師
2022 06/13 11:29
你就是做借工程施工-某項目
84784997
2022 06/13 11:31
我還是沒明白,您能舉個例子嗎?比如月底了,項目部會計怎么記賬?我總公司會計怎么記賬?
樸老師
2022 06/13 11:40
同學你好 借工程施工 貸銀行存款等科目
84784997
2022 06/13 11:45
那這樣項目部會計不就和總公司會計做一樣的賬了嗎?還要項目部會計有什么用?
樸老師
2022 06/13 11:50
只是項目部是單獨核算的
84784997
2022 06/13 12:01
老師,您真是惜字如金啊,您說的您自己都明白,我都不明白 哪怕你發(fā)個別人講的詳細點的材料或課件也好啊! 我問的是區(qū)別,就是項目部怎么記賬,總公司怎么記賬,項目部和總公司會計之間要交接什么資料?項目部是按業(yè)務逐筆詳細記錄,總公司是按匯總記錄,還是說總公司也要逐筆詳細記錄?如果說總公司是匯總記錄,那附件是什么?諸如此類的等等區(qū)別。 你能不每次回復一句特別簡單的概括嗎?
樸老師
2022 06/13 12:06
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
84784997
2022 06/13 12:10
你發(fā)的這是賬務處理,你的意思是項目部會計和總公司會計對于同一個項目記賬都一樣,沒有區(qū)別
樸老師
2022 06/13 12:14
同學你好 對的 總公司月底的時候合并就可以了
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