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取得的進項發(fā)票已經(jīng)在5月申報增值稅中認證抵扣,6月對方通知我們要作廢。那作為購買方要去稅盤開紅字信息表,申報6月的時候還要在增值稅申報表二中20欄次進項轉(zhuǎn)出,對嗎
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2022 06/13 11:14
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取得的進項發(fā)票已經(jīng)在5月申報增值稅中認證抵扣,6月對方通知我們要作廢。那作為購買方要去稅盤開紅字信息表,申報6月的時候還要在增值稅申報表二中20欄次進項轉(zhuǎn)出,對嗎
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