問題已解決

我是購買方,5月份退貨,已開具紅字信息表給供應(yīng)商,6月份申報(bào)期(5月所屬期)已進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,后期不退貨了,跨月作廢紅字申請表后,增值稅申報(bào)如可填列

84785025| 提問時(shí)間:2023 07/07 16:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,到底有沒有退貨呢??
2023 07/07 16:23
84785025
2023 07/08 06:17
最終未退貨
鄒老師
2023 07/08 08:42
你好,最終未退貨,就不需要開具紅字發(fā)票,也不需要轉(zhuǎn)出,按正常申報(bào)就是了?
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