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老師,我們是小微企業(yè),21年季報交企業(yè)所得稅,在報完年報時又要退稅,怎么做分錄
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速問速答您好,借銀行存款,借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字),借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)
2022 06/12 13:56
84784978
2022 06/12 14:03
但是這一系列的分錄怎么做退稅我沒有退,匯算清繳時又補繳了一部分稅
84784978
2022 06/12 14:05
到現(xiàn)在我的科目余額表里顯示應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)呢
小林老師
2022 06/12 14:08
您好,您不是退稅?但是這一系列的分錄怎么做退稅我沒有退,匯算清繳時又補繳了一部分稅!是什么意思
84784978
2022 06/12 14:13
21年第四季度報稅時我們交了企業(yè)所得稅,年報的時候調(diào)整后還需要退一部分稅,在會算清繳時調(diào)增了又要交一部分稅,這一系列的分錄要怎么做
小林老師
2022 06/12 14:31
您好,年報的時候調(diào)整后還需要退一部分稅,借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)
在會算清繳時調(diào)增了又要交一部分稅,
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784978
2022 06/12 15:12
借以前年度損益調(diào)整紅沖這個分錄應(yīng)該在哪個月做分錄
小林老師
2022 06/12 15:54
您好,22年度做賬使用
84784978
2022 06/13 09:29
我應(yīng)該做在四月份還是五月份,五月補繳的匯算清繳企業(yè)所得稅
84784978
2022 06/13 10:37
老師,我匯算清繳前要退20元的企業(yè)所得稅,為了不退稅我又調(diào)增交了16元的稅,是不是相當(dāng)于還得退我4元呢
小林老師
2022 06/13 13:54
您好,幾月都一樣,是的您的理解非常正確
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