問題已解決

老師 請問因前期未享受稅收優(yōu)惠政策多繳納的附加稅,本期通過抵繳欠稅抵減了本期附加稅,本期未另繳納附加稅 ,這種應(yīng)如何做賬??? 但和增值稅申報表上就不吻合了 申報表上是存在有附加稅的 但實(shí)際是抵減了未繳納啊

84785027| 提問時間:2022 06/10 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)
2022 06/10 15:19
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