問題已解決
老師我們有個專票是去年的已經(jīng)認證了,銷售方需要紅沖重新開具,需要我們?nèi)ヌ罴t字信息這個怎么填呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022 06/10 13:14
84784988
2022 06/10 13:56
老師紅字開了就可以開正確的發(fā)票了吧
84784988
2022 06/10 13:57
開了紅字發(fā)票分錄怎么寫呢,
郭老師
2022 06/10 13:59
可以的,你們單位是購買方的,借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784988
2022 06/10 14:04
報表需要填嗎
郭老師
2022 06/10 14:04
附表二進項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。
84784988
2022 06/10 14:14
老師賣方的紅字分錄怎么寫呢
郭老師
2022 06/10 14:15
借應(yīng)收賬負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù)
應(yīng)交稅費、負數(shù)
84784988
2022 06/10 14:22
需要調(diào)整利潤嗎
郭老師
2022 06/10 14:23
是的是的,需要調(diào)整的
閱讀 144