問題已解決
老師,我們有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后面發(fā)現(xiàn)銷售方發(fā)票開錯了,賬要怎么做,稅要怎么報?
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速問速答你好,你們單位看紅字信息表,你進(jìn)項轉(zhuǎn)出,對方給你開紅字發(fā)票重新開就可以。
2022 06/08 15:53
84785004
2022 06/08 15:54
哦哦。上個月認(rèn)證了,這月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個月需要把這張發(fā)票認(rèn)證對吧?
郭老師
2022 06/08 15:55
對的是的,是這么做的。
84785004
2022 06/08 15:57
那賬務(wù)處理怎么做呢?
郭老師
2022 06/08 15:58
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785004
2022 06/08 16:01
沒太懂,收到新開發(fā)票,借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。是這樣做對嗎?
郭老師
2022 06/08 16:03
到新的發(fā)票借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
84785004
2022 06/08 16:10
賬上要把錯的發(fā)票紅沖是嗎?
郭老師
2022 06/08 16:10
你好,對的是的,是這么做的。
84785004
2022 06/08 16:37
好的,謝謝老師
郭老師
2022 06/08 16:39
不用客氣,工作愉快。
84785004
2022 06/08 17:27
老師,進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄要怎么做呢?
郭老師
2022 06/08 17:28
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785004
2022 06/08 17:29
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出期末科目的余額是0才對吧?
郭老師
2022 06/08 17:31
你的銷項和進(jìn)項月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
2022 06/08 17:31
定向銷項月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目的?
84785004
2022 06/08 17:40
每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2022 06/08 17:41
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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