問題已解決

老師問下,單位之前的有個憑證購買的牛奶員工福利,科目是, 借:管理費用 -福利費 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 我可以改下紅沖 直接計入福利費嗎,不然總是掛著一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

84784993| 提問時間:2022 06/07 16:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你這個分錄做的不對,借管理費用福利費,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付職工薪酬, 然后借管理費用,福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022 06/07 16:59
84784993
2022 06/07 17:04
就是剛剛忘記一點,這個是20年的帳,之前的同事一直沒調(diào)整,還涉及到匯算清繳了是吧, 這個是他之前的憑證,是對的嗎,就是現(xiàn)在帳上掛著進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 06/07 17:14
你好,那你現(xiàn)在做相反的分錄就可以的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
84784993
2022 06/07 17:19
直接轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅就行是嗎
郭老師
2022 06/07 17:20
可以的,可以這么做的。
84784993
2022 06/07 17:27
了解,為什么不能直接做管理費用-福利費,之前公司一直是這樣做的
郭老師
2022 06/07 17:27
你好,你選擇不抵扣勾選,然后直接加稅合計做到管理費用也可以的。
84784993
2022 06/07 17:38
如果說她當(dāng)時是勾選了,那我就的做轉(zhuǎn)出這個分錄是吧
郭老師
2022 06/07 17:44
可以的,可以這么做的。
84784993
2022 06/08 09:31
老師,還有個疑問,我現(xiàn)在想把進(jìn)項轉(zhuǎn)出調(diào)走,怎么核實她之前有么有勾選
郭老師
2022 06/08 09:46
勾選清單有嗎?每個月打印出來的,你看下。
郭老師
2022 06/08 09:46
抵扣勾選的清單和你的發(fā)票抵扣聯(lián)應(yīng)該是一塊兒裝訂的。
郭老師
2022 06/08 09:46
沒有的話勾選平臺里面登陸進(jìn)去有一個抵扣統(tǒng)計,在這里面有一個統(tǒng)計查詢明細(xì)下載。
84784993
2022 06/08 10:14
查過了確定抵扣了,我就可以直接轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅了是吧,但是像我之前的方式,只是不勾選對吧
郭老師
2022 06/08 10:18
你好,對的是的,可以這么做的。
84784993
2022 06/08 10:27
好的,謝謝老師
郭老師
2022 06/08 10:33
不用客氣,工作愉快。
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