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老師,3月到8月份半年房租5月付款5月收到發(fā)票做賬 我的處理 3月計(jì)提:借 管理費(fèi)用10000 貸 其他應(yīng)付款10000 4月計(jì)提:借 管理費(fèi)用10000 貸 其他應(yīng)付款10000 5月付款做賬 借:其他應(yīng)付款20000 預(yù)付賬款40000 貸 銀行存款 60000 攤銷5月房租:借 管理費(fèi)用10000 貸預(yù)付賬款10000 6月-8月每個(gè)月攤銷和5月一樣做 然后發(fā)票復(fù)印了貼到前面的月份做附件對(duì)不對(duì)呢?

84784955| 提問時(shí)間:2022 06/07 10:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,你的做法很對(duì)的
2022 06/07 10:56
84784955
2022 06/07 11:16
老師,股東張三之前往基本戶投入實(shí)收資本,由于某些原因基本戶后來要注銷,余款轉(zhuǎn)到了老板李四的賬戶上,我做賬直接掛的往來員工借支李四? ? 后來新開了基本戶又是張三將原來的余額歸還,這樣合規(guī)嗎?我做帳怎么做呢?
冉老師
2022 06/07 11:20
你好,學(xué)員,可以的,掛往來的
84784955
2022 06/07 11:37
老師,你們仔細(xì)看清楚我的問題
冉老師
2022 06/07 13:03
老師,股東張三之前往基本戶投入實(shí)收資本,由于某些原因基本戶后來要注銷,余款轉(zhuǎn)到了老板李四的賬戶上,我做賬直接掛的往來員工借支李四? ? 后來新開了基本戶又是張三將原來的余額歸還,這樣合規(guī)嗎?我做帳怎么做呢? 正陽不合規(guī),基本戶注銷的話,張三先不做投資
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