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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,我們是企業(yè),現(xiàn)在收到專項(xiàng)資金財(cái)政撥款100萬用于我們項(xiàng)目構(gòu)建,收到撥款是 借:銀存 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 那么我們?nèi)绻眠@100萬專項(xiàng)資金購買設(shè)備98萬和出了差旅費(fèi)2萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄,如何沖減專賬應(yīng)付款 這個(gè)項(xiàng)目是800萬,100萬為專賬資金,700萬為自籌,700萬當(dāng)中我們用500萬購買設(shè)備,200萬是業(yè)務(wù)費(fèi),如何做會(huì)計(jì)分錄
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速問速答你好; 比如
1、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款的時(shí)候
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
2、撥款使用的時(shí)候
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
3、項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程-xx項(xiàng)目
4. 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等貸銀行存款?
同時(shí)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
4、對(duì)于未形成資產(chǎn)需核銷的部分
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
貸:管理費(fèi)用
5、撥款項(xiàng)目完成后,如果有撥款結(jié)余需要上交的
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
貸:銀行存款
2022 06/06 18:37
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