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您好,我們是企業(yè),現(xiàn)在收到專項(xiàng)資金財(cái)政撥款100萬用于我們項(xiàng)目構(gòu)建,收到撥款是 借:銀存 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 那么我們?nèi)绻眠@100萬專項(xiàng)資金購買設(shè)備98萬和出了差旅費(fèi)2萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄,如何沖減專賬應(yīng)付款 這個(gè)項(xiàng)目是800萬,100萬為專賬資金,700萬為自籌,700萬當(dāng)中我們用500萬購買設(shè)備,200萬是業(yè)務(wù)費(fèi),如何做會(huì)計(jì)分錄

84784999| 提問時(shí)間:2022 06/06 18:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 比如 1、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目 2、撥款使用的時(shí)候 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 3、項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-xx項(xiàng)目 4. 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等貸銀行存款? 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 4、對(duì)于未形成資產(chǎn)需核銷的部分 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 5、撥款項(xiàng)目完成后,如果有撥款結(jié)余需要上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目 貸:銀行存款
2022 06/06 18:37
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