問(wèn)題已解決

為什么不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?企業(yè)所得稅能抵扣嗎?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/06 13:01
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不影響所得稅,所以也不能所得稅前抵扣。抵扣的是增值稅。
2022 06/06 13:03
84785038
2022 06/06 13:07
您的意思是增值稅和所得稅都不能抵扣?
玲老師
2022 06/06 13:07
一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣增值稅,不能抵扣所得稅。
84785038
2022 06/06 13:08
1.我問(wèn)的是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票能不能抵扣增值稅。 2.企業(yè)所得稅要不要剔出來(lái),能不能抵扣企業(yè)所得稅
玲老師
2022 06/06 13:09
首先你前面的提問(wèn)沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)這幾個(gè)字。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。 按照發(fā)生額的60%。和收入的5‰,哪個(gè)小按哪個(gè)所得稅前扣除
84785038
2022 06/06 13:10
員工福利費(fèi)呢
玲老師
2022 06/06 13:11
員工福利的進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣,按工資總額14%稅前扣除。
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