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老師好,金蝶軟件里的未交增值稅有數(shù)據(jù),實(shí)際申報(bào)增值稅時(shí)是有留抵的,這個(gè)未交增值稅應(yīng)怎么調(diào)整,這金蝶軟件里怎么體現(xiàn),謝謝

84784949| 提問時(shí)間:2022 06/06 10:42
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),未交增值稅實(shí)際為應(yīng)交增值稅貸方金額
2022 06/06 10:48
84784949
2022 06/06 10:58
這個(gè)我知道,但是賬上有數(shù),實(shí)際申報(bào)是有留抵,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整,是要把留抵負(fù)數(shù)列支出來(lái)嗎
venus老師
2022 06/06 10:59
同學(xué),你要一個(gè)月一個(gè)月對(duì)上,看是什么原因,是申報(bào)錯(cuò)了,還是賬做錯(cuò)了
84784949
2022 06/06 11:25
是之前賬務(wù)處理的問題,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整下
venus老師
2022 06/06 11:33
只有找到你出錯(cuò)的原因 ,才能知道?怎么更改
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