問題已解決

企業(yè)之前多交印花稅,但是沒有退稅,現(xiàn)在繳納印花稅時(shí)用之前存在的稅金自動(dòng)抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?

84784997| 提問時(shí)間:2022 06/06 09:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 之前應(yīng)退的印花稅你做的什么科目
2022 06/06 09:29
84784997
2022 06/06 13:09
之前只是計(jì)提和繳納
樸老師
2022 06/06 13:10
同學(xué)你好 那就沖減哦
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